Administration Comptabilité ConfigurationExport de journal comptable
Cet onglet n'est affiché que si le module d'Export de journal comptable est activé.

Sous-onglet Base

Ce sous-onglet contient la liste des formats supportés par le module d'export.

Les formats actuellement supportés sont :

Formats de logiciels de comptabilité :

  • Sage

  • EBP

  • Cegid

  • MYDATA

Autres formats :

  • Format personnalisé

  • Manuel

Le format personnalisé est un format qui peut être préconfiguré par l'utilisateur, et sera ensuite toujours le même. Il est configuré dans le sous-onglet Format personnalisé.

Le format d'export manuel signifie que les colonnes affichées du tableau des écritures comptables seront exportées. Il s'agit du même export que les autres tableaux de Hello Harel.

Tous les formats cochés seront affichés dans le modal d'export des écritures comptables. Si un seul format est sélectionné, aucun choix ne sera proposé lors de l'export, les écritures seront toujours exportées selon ce format.

Sous-onglet Format personnalisé

Ce sous-onglet contient la configuration propre à l'export d'écritures comptables avec un format personnalisé. Il n'est affiché que si le format personnalisé est activé dans l'onglet Base.

Format

Ce paramètre permet de choisir le format du fichier d'export. Les options disponibles sont : CSV, XLSX et ODS.

Format de date

Format de la date des écritures dans le fichier d'export.

Par exemple, Y-m-d.

Colonnes personnalisées

Liste des colonnes devant figurer dans l'export.

Il est possible de les renommer grâce au bouton et de les réordonnancer grâce aux boutons /

Sous-onglet Sage

Ce sous-onglet contient la configuration propre à l'export d'écritures comptables pour le logiciel Sage. Il n'est affiché que si le format Sage est activé dans l'onglet Base.

L'import automatique des écritures par Sage ne fonctionnera que si les écritures de paiement sont séparées par facture réglée. Ce paramètre peut être défini à la page Administration Comptabilité ConfigurationJournaux.

Format de l'export Sage

Utiliser l'ID du document au lieu du numéro de document

Si ce paramètre est activé, la colonne Reference de l'export Sage contiendra l'identifiant des documents au lieu des numéros de documents.

Ce champ est limité à 13 caractères dans le format Sage, donc si le numéro des factures est plus long, il sera tronqué. Par exemple, un numéro de document du type FAC-20250301-00001 sera tronqué à FAC-20250301-, ce qui ne permet pas de différencier les factures émises le même jour.

Code des moyens de paiement

Pour les écritures comptables se rapportant à un encaissement ou décaissement, le moyen de paiement est signifié par un code à une lettre. Celui-ci est configurable ici.

Par défaut, la première lettre du nom de chaque moyen de paiement est utilisée.